GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THUẬN THẢO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2014/BCTN Phú Yên, ngày 18 tháng 4 năm 2014
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
Năm báo cáo: Năm 2013
(Thực hiện theo Phụ lục số II, ban hành kèm theo
Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
- CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
- : Thuan Thao Corporation
- G
- : 435.030.000.000
-
- : - - -
- : (84-57) 3 824 229
- Fax : (84-57) 3 823 466
- Website : www.thuanthao.com.vn
1998
2000
-
2001
.
2002
2003
Nam
2
.
2004
SUGA.
.
2005 và 2006
30 ha
.
2007
-
Kia New Carens
.
.
.
2012
4,3 .
.
,3
, n
t
2013
5,6
GTT - Báo cáo thường niên 2013
3.1. Ngành nghề kinh doanh:
.
.
.
3.2. Địa bàn kinh doanh:
,
P GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 5 - 2
t
.
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:
4.1. Mô hình quản trị:
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KD-TC
PHÒNG KẾ
TOÁN
THUẬN THẢO TRAVEL
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TCBD
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
KHU RESORT & SPA
GOLDEN BEACH
BỘ PHẬN VẬN TẢI
HÀNH KHÁCH & TAXI
BỘ PHẬN VẬN TẢI
HÀNG HÓA
BỘ PHẬN PHÂN PHỐI
HÀNG HÓA
NHÀ MÁY SẢN XUẤT
SUGA
CHI NHÁNH KHÁCH SẠN
CENDELUXE
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ &
SINH THÁI
PHÒNG
KIỂM SOÁT
NỘI BỘ
PHÒNG
PHÁP LÝ
PHÒNG GIÁM
SÁT TRỰC
TUYẾN
5. Định hướng phát triển:
5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
Khách hàng mục tiêu:
Sản phẩm dịch vụ chính:
5 sao.
.
5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Tập trung đầu tư, phát triển chiều sâu các lĩnh vực:
olden
.
cho h
a t
i
a
c qua t
u
sduvv
nc c
a C ty gp v hu ca c
ng
C ty (bao g v c p , v sau thu ca pph
i).
6.2. Các chính sách kế toán chủ y
ế
u:
Chi ti chnh k y v
ph p C ty d (bao
g
ti
ch
ghi nh s g v ghi nhn k thu
nh v chi p v tng lo
Do vy, C ty s
r ro t vi thay g
a nguy li
h
6.3.2. Quản lý rủi ro tín d
ụ
ng:
- ro tn ng xy ra khi mk tc kng
ngh v trong ng t ti chnh cho C ty. C ty
chnh ch tn ng p v
th
ng xuy theo dnh nh g xem
C ty r ro tn d hay kg. C ty k b
t ki ro tng
tr k tc b v k p thu t m
t
l k trong nhi k nhau v pb
khu vc k GTT - Báo cáo thường niên 2013
gh p tnh thanh kho
n ng d
.
6.4. Rủi ro về nguồn nhân l
ự
c:
- Vi tuy d lao ng , nh
do
- Chi p lao
ung.
6.5. Rủi ro về thị trường và sản ph
ẩ
m:
- 4
2013
- 4 3,
hng, -
- -
-
.
II. Tình hình hoạt động trong
nă
m 2013
t
HC
2013
GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 10
TT
Chỉ tiêu
Thực hiện
n
ăm
2013
(VNĐ)
Kế hoạch
nă
m
2013
2012
S
T
T
Chỉ tiêu
Thực hiện
n
ăm
2013
Thực hiện
n
ăm
2012
So sánh thực
t
ế
2013/2012
1
Doanh thu
thu
v cung p d
v
284.600.440.932
525.991.456.990
54,11%
2
L thun
; l 12,91%
GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 11
2. Tổ chức và nhân s
ự
2.1. Danh sách Ban điều hành:
a. Tổng Giám
đ
h : 16/02/1977
sinh
CMND/H
chi :
Qu h m
0% v i l
GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 12
c. Phó Tổng Giám
đ
ố
c
0% v i l
2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:
-
GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 13
-
HL,
thgivi
c v nghLpp, vi
c ring; tr
l
i p ca
BHXH, BHYT; u
lao
n
g
,
chnh sch v lao n
; an B.
c. ph k.
.
.
.
m.
.
ế
t:
Không có
4. Tình hình tài chính
4.1. Tình hình tài chính
Chỉ
tiêu
Năm
2012
Năm
2013
%
tăng/giảm
T g ti
sn
1.556.913.738.428
1.575.617.398.815
101,2% GTT - Báo cáo thường niên 2013
11.450.855.010
1.003.528.031
8,76%
5.443.101.118
702.930.690
12,91%
1,25%
0,16% 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu
Năm
2012
Năm
2013
Ghi chú
1.
Chỉ
tiêu
về khả năng thanh toán
-
50,49
48,28
- Doanh thu
0,34
0,18
GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 15
4.
Chỉ
tiêu
5. Cơ cấu cổ đông,
thay
đổi vốn đầu
tư
của chủ s
ở
h
ữ
u
5.1. Cổ ph
ầ
n:
Stt
Cổ phi
ế
u
2013
2012
1
T ph
n
43.503.000
43.503.000
2
S l c phi b ra chng
43.503.000
GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 16
5.2.
Cơ
cấu cổ đông:
T i danh c g
20/03/2014
chc HC thi
2013
,
c ca ty
sau:
TT
Phân
34,69%
2.1
Trong n
c
15.093.000
34,69%
2.2
N
ngo
0
0%
3
0
0%
4
22.271.380
51,2%
5
6.138.620
14,11%
5.1
5.779.665
13,29%
5.2
0
0%
9
0
0%
5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của ch
ủ
sở h
ữ
u:
Trong n 2013, C ty kh thay
i v ch h
u.
5.4. Giao dịch cổ phiếu qu
ỹ
:
Trong n 2013, ty kh giao d phi
u q.
5.5. Các chứng khoán khác:
.
(3000 m
2
-
1.2. Những tiến bộ đã đạt
đ
ư
ợ
c
.
t
2. Tình hình tài chính
2.1. Tình hình tài s
ả
n
Chỉ
t
iêu
Đơn
vị
2013
2012
1. Chỉ tiêu cơ cấu tài sản
-
GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 19
2.2. Tình hình nợ phải tr
ả
2.2.1. Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ
VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN
Tại ngày
01/01/2013
Số tiền vay
trong năm
Vay dài hạn đến
hạn trả
Số tiền vay đã
trả trong năm
Tại ngày
31/12/2013
Vay ngắn hạn
148.521.424.933
184.803.979.701
-
208.010.859.491
125.314.545.143
-
-
213.054.000.000
-
213.054.000.000
VP Bank
-
-
356.000.000
-
356.000.000
LienVietPost
Bank
-
-
13.750.000.000
-
13.750.000.000
Cộng
148.521.424.933
184.803.979.701
227.160.000.000
208.010.859.491
352.474.545.143
VAY VÀ NỢ DÀI H
2.250.000.000
13.750.000.000
44.931.000.000
(d)
96.126.095.321
30.826.940.000
90.876.183.000
-
36.076.852.321
(e)
44.386.838.754
-
44.386.838.754
-
-
Cộng
685.267.668.582
91.757.940.000
137.869.021.754
227.160.000.000
411.996.586.828
2.2.2. Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh l
ệ
ch lãi vay
.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Công tác tổ chức
Công tác quản lý
tr
-
-
-
4. Kế hoạch phát triển
trong tương
l
ai
4.2. Mục tiêu năm 2014
: 375.154.000.000
: 37.983.750.000
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về
ho
ạ
t
: 702.930.690 , 12,912.
GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 22
1.1. Sản xuất kinh
doa
n
h:
,
Doanh thu
604,900
284,600
47,05 %
2
65,625
0,702
1,07 %
Các hoạt động tài chính:
Vay
GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 23
Thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước:
- v
chuy
b
p v chuym v
nng lc ; to
g lc v
vin vin g
nhi
u
ho C ty
q
nh g vin vhnh
k
hen
th
.
-
- C v nghim
-
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội
đồn
g
quản
t
r
ị
-
-
GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 24
-
Chức vụ t
ạ
i
Công ty
Số lượng c
ổ
phần sở h
ữ
u
Chức vụ t
ạ
i
Công ty
khác
Ghi chú
1
C
H
QT
15.093.000 c
p
C
HQT
C
ty
Tvin
l
p GTT - Báo cáo thường niên 2013
Trang 25
1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- ban n
-
NGHỊ
Q
U
Y
ẾT
NGÀY
NỘI
D
U
NG
1
02/NQ-
28/01/2013
-
12.
-